Приглашаем Вас принять участие в семинаре-тренинге по теме:
«Командировка: от приказа до авансового отчета»
(для специалистов коммерческих организаций, вне зависимости от режима налогообложения – бухгалтеров по расчету заработной платы, бухгалтеров решающих кадровые вопросы)Программа семинара-тренинга:
- Командировка: кого, куда и на сколько
- Подотчетные деньги при командировке
- Авансовый отчет о командировке
- Командировочные расходы
- Командировка: разбираемся с нестандартными ситуациями
Вопросы, рассмотренные на семинаре-тренинге, помогут участникам:
- узнать, какие новшества нужно учесть при направлении в командировку – основные изменения, действующие с 2015 года, и разъяснения, появившиеся в последнее время;
- узнать все особенности направления работников в служебные командировки – как правильно отправить в командировку внутреннего и внешнего совместителя, сотрудника, работающего по ГПД, надомного сотрудника и сотрудника, работающего дистанционно; тонкости оформления командировки между головным подразделением компании и её филиалами;
- правильно произвести расчеты подотчетных сумм – как правильно оформить перевод подотчетных сумм на банковскую карту работника, чтобы при налоговой проверке они не стали его доходом; какие «подотчетные» нарушения чреваты санкциями и как их избежать; способы списания долга работника, и когда эти суммы можно учесть в налоговых расходах, а когда с них придется исчислить НДФЛ;
- без ошибок принять и проверить авансовый отчет – как правильно составить авансовый отчет; когда работник должен сдать авансовый отчет, если он заболел, ушел в отпуск или вновь уехал в командировку; что нужно прописать в локальном нормативном акте по командировкам, чтобы избежать трудовых и налоговых споров; как поступить бухгалтеру в случае, если документы, приложенные к авансовому отчету, оказались поддельными или дефектными;
- правильно отразить в налоговом учете командировочные расходы – в каком порядке суточные, расходы на проезд и проживание учитываются в расходах и облагаются взносами и НДФЛ; когда и как можно принять к вычету НДС по командировочным расходам; как учитывается стоимость дополнительных услуг гостиницы и нужно ли облагать соответствующую компенсацию взносами и НДФЛ; как принимать НДС к вычету, если билеты куплены через агентство; налоговые последствия возврата купленного билета; порядок оформления командировки, налогового учета расходов, вычетов НДС и исчисления НДФЛ и взносов, когда работник едет в пункт назначения и обратно на автомобиле;
- правильно оформлять командировку в нестандартных ситуациях – как оплачивать дни командировки, которые приходятся на выходные и праздники, а также если работник заболел; в каком случае доплату сумм среднего заработка до оклада можно учесть в налоговых расходах; налоговые последствия не оформленной командировки; позиции налоговиков, фондов и судов по вопросу: нужно ли компенсацию затрат сотрудника командировочных расходов и суточных работников, принимавших участие в развлекательных и спортивных мероприятиях, облагать НДФЛ;
- в сложных ситуациях принять взвешенное решение с учетом практики судебных споров – анализ судебной практики, сложившейся в настоящее время по «командировочной» тематике.
Время проведения семинаров-тренингов составляет 4 часа (14:00 — 18:00, в перерыве — кофе-паузы). Дополнительную информацию по семинару-тренингу можно получить по телефону: 29-15-51 (доб. 256). Контактное лицо: Филиппова Валентина Станиславовна.
Зарегистрироваться на участие в семинаре-тренинге Вы можете: по телефону: (8212) 29-15-51 (Горячая линия) с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, через специалиста, обслуживающего Вашу организацию, или по электронной почте. Семинары-тренинги являются частью стандартной сервисной поддержки КонсультантПлюс.Количество мест ограничено! Регистрация обязательна!