Приглашаем Вас принять участие в семинаре-тренинге по теме:
«Годовой отчет – 2017: взносы, НДФЛ и НДС»
(для бухгалтеров всех уровней, независимо от применяемого организацией режима налогообложения)
Рассматриваемые вопросы:
- Взносы: отчетность.
- Взносы: облагать или нет.
- НДФЛ: общие принципы заполнения и представления отчетности.
- НДФЛ: примеры заполнения отчетности.
- НДС: разъяснения и изменения.
Вопросы, рассмотренные на семинаре-тренинге, помогут участникам:
- без ошибок отчитаться по взносам – состав, сроки и формы отчетности по взносам и персонифицированной отчетности за 2017 год; как сделать расчет при смене инспекции внутри года и при переходе работника из одного ОП в другое; когда с проблемами по «старым» взносам можно обращаться в ИФНС, и как отразить решение проблем в отчетности; когда необлагаемые выплаты отражаются в расчете, а когда нет; как исправить ошибки в Разделе 3 расчета по взносам;
- определить, какие выплаты облагаются взносами, а какие нет – рекомендации ФНС и Минфина о том, за счет чего налоговые инспекции могут увеличить поступления взносов; анализ спорного вопроса обложения взносами суточных при однодневной командировке по России, питания работников, пособия, не принятые к зачету ФСС, и прочие социальные выплаты и т.д.; как считать дополнительные взносы на ОПС с годовых доходов свыше 300 000 рублей индивидуальным предпринимателям на «доходно-расходной» УСН;
- правильно отчитаться за год по НДФЛ – что и когда должен сдавать налоговый агент; включаются ли в отчетность безнадежные долги физлиц, списанные в 2017 году; как отчитываться по человеку, который работал в нескольких подразделениях; за что могут оштрафовать налогового агента; самые распространенные ошибки, связанные с заполнением формы 6-НДФЛ; как без ошибок заполнить 2-НДФЛ с учетом новых кодов видов доходов; разбор примеров заполнения отчетности по НДФЛ в разных ситуациях;
- правильно заполнить декларацию по НДС и НДС – документы, и корректно применить вычеты – как заполнить первую декларацию новой формы по импорту из стран ЕАЭС; как теперь следует заполнять сведения о продавце и покупателе в счете-фактуре; можно ли получить вычет по НДС, если договор исполнило третье лицо; какие вычеты можно переносить, а какие нельзя; в каких случаях возможен вычет без счетов-фактур.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
- в Сыктывкаре – 14, 21 и 28 февраля;
- в Ухте – 14 и 28 февраля;
- в г. Сыктывкаре – по телефону: (8212) 29-15-51 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни;
- в г. Ухта – по телефону: (8216) 73-97-39 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни;
- через специалиста, обслуживающего Вашу организацию;
- по электронной почте st@consultantkomi.ru
Время проведения семинаров-тренингов составляет 4 часа. Дополнительную информацию по семинару-тренингу можно получить по телефону 29-15-51. Контактное лицо: Филиппова Валентина Станиславовна.