КонсультантПлюсКоми

 
 
Путеводители КонсультантПлюс
Технология ТОП: твой оптимальный профиль

Бухгалтерская и налоговая отчетность за I полугодие 2019 года


Программа семинара:


Лектор: Куликов Алексей Александрович, управляющий партнер ООО «Агентство налоговых поверенных».

ФОРМА: семинар в записи

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7 часов
КАТЕГОРИЯ СЕМИНАРА: Для бухгалтера
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 3000  / 2100


code:xonline,subj:Запись на oнлайн-семинар,name:ФИО / Название организации,email:E-mail / Телефон,hid:Бухгалтерская и налоговая отчетность за I полугодие 2019 года_2019_07_12,pdn,submit:Отправить заявку

На семинаре слушатели узнают:

  • о ключевых изменениях в налоговом администрировании;
  • о порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и прочих налогов;
  • об изменениях в документообороте в бухгалтерском учете.


После семинара слушатели смогут:

  • использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности;
  • разобраться со сложными вопросами налогообложения.


Слушатели получат:

  • доступ к видеозаписи семинара
  • раздаточный материал лектора в электронном виде;
  • сертификат об участии в вебинаре в электронном виде.

 

Программа семинара:

Общие вопросы:
  • привлечение к административной, налоговой и имущественной ответственности должностных лиц организации за налоговые правонарушения (позиция КС РФ и ВС РФ);
  • исключения организации из ЕГРЮЛ: последствия для её руководства и для кредиторов;
  • вопросы переквалификации сделок и оценка понятия «группа компаний»: налоговые последствия;
  • новые сервисы ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков, доказывание добросовестности организации (практика ВС РФ).

НДС:
  • осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности как основание для начисления НДС, а также наделение функцией налогового агента при приобретении казённого имущества;
  • изменение в составе операций, не признаваемых объектом обложения НДС;
  • отражение операций по возврату товаров после 01.01.2019 года: разъяснения ФНС РФ и ВС РФ – практическая реализация, условия договоров, влияние на отчётность;
  • практика применения ставки 10% и 20%, а также освобождения от НДС при ввозе товаров и при их последующей реализации (позиция ВС РФ);
  • международные перевозки: сложность выбора ставки НДС – 0% или 18%;
  • вопросы восстановления «входящего» НДС, в том числе при реализации работ (услуг), не признаваемых объектом обложения НДС;
  • отдельные вопросы документального подтверждения права на налоговый вычет.


Налог на прибыль:
  • своевременность признания доходов при применении метода начисления; анализ кассового метода;
  • проблемы признания расходов по сделкам с взаимозависимыми лицами: проценты по займам от «материнской» организации, расходы по услугам «дочерней» организации, манипуляции с уставным капиталом, выплата дивидендов;
  • отражение расходов для целей налогообложения в следующих периодах: право или злоупотребление (соотношение статей 54 и 283 НК РФ);
  • применение статьи 252 НК РФ: документальное подтверждение расходов и их экономическое обоснование;
  • признание отдельных видов расходов: материальные расходы, расходы по оплате труда, рекламные расходы, расходы в отношении внеоборотных активов;
  • отдельные вопросы списания убытков: безнадёжные долги, в том числе при признании должника банкротом, при списании неоконченных вложений.

Зарплатные налоги:
  • отмена СНИЛС, региональный МРОТ;
  • практика исчисления страховых взносов сверх предельной базы; расчёт фиксированного платежа по страховым взносам (практика ВС РФ);
  • начисление страховых взносов на оплату питания, отдыха и т.п. сотрудников: позиция ФНС РФ и ВС РФ;
  • вопросы трудового права: оплата труда в выходные и праздничные дни, выплата аванса, досрочная выплата заработной платы, взыскание ущерба с работника, гражданско-правовые договоры с работниками;
  • признание дохода в виде списанной кредиторской задолженности (практика ВС РФ):
  • уточнение в порядке исчисления дохода при продаже недвижимости (70% от кадастровой стоимости);
  • признание дохода при установлении экономической выгоды (компенсационные выплаты, расходы в интересах физического лица, отчуждение активов);
  • судебная практика по возврату переплаты по НДФЛ.

Имущественные налоги:
  • ведение возможности консолидированной отчётности по налогу на имущество в пределах одного субъекта Российской Федерации; отмена авансовых расчётов;
  • квалификация объектов недвижимости в качестве таковых: разъяснения по установлению сущностных признаков;
  • учёт в составе кадастровой стоимости суммы НДС как способ ущемления прав налогоплательщика;
  • немотивированный разрыв между кадастровой и балансовой (инвентаризационной) стоимостью как основание для перерасчёта имущественных налогов;
  • вопрос обложения неотделимых улучшений арендованной недвижимости (позиция МФ РФ и ФНС РФ);
  • обновлённый перечень «дорогих» автомобилей на 2019 год (Информация Минпромторга РФ от 28.02.2019 года), отмена декларирования транспортного налога, уточнение порядка исчисления налога в отношении транспортных средств в угоне;
  • отдельные вопросы исчисления земельного налога: отмена декларирования земельного налога, введение налоговых льгот для семей с 3-ми и более детьми.;

*онлайн-трансляция не предусматривает возможность для слушателя задать вопрос лектору

Условия участия: 3000руб.

Для клиентов компании «КонсультантПлюсКоми», подписчиков журнала «Главная книга» - 2100руб.

Дополнительную информацию по онлайн-семинару можно получить по телефону 29-15-51 (доб.2101) или по эл. почте: cok@consultantkomi.ru

  
Правовые услугиКонсультантПлюсКоми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3
Телефон: +7 (8212) 29-15-51
Мы работаем пн-пт 9:00-18:00www.consultantkomi.ru